德商散文:深耕内部审计监督 筑牢全行稳健发展
文章来源:民权网 文章作者:民权德商 责任编辑:薛皓 点击数:
时间:2026-05-14 14:54
内部审计是银行内控管理的关键支撑,是防范内部风险、规范业务操作、保障全行平稳运行的关键防线。我行立足内部管理实际,持续深化内部审计监督效能,紧盯内部运营各环节,精准补齐管理短板,夯实合规经营根基,为全行高质量稳健发展提供坚实保障。
聚焦核心关键环节,做实精准靶向监督。围绕信贷审批、财务核算、柜面业务、印章管理、员工履职等内部核心工作,常态化开展内部审计与专项排查工作。从严排查业务操作不规范、制度执行不到位、流程管控存在漏洞等突出问题,紧盯细微风险隐患,将监督触角延伸至业务办理、内部管理全过程,及时纠偏纠错,从源头防范内部风险滋生蔓延。
紧盯内部问题闭环整改,健全长效管控机制。针对审计排查发现的问题,逐项建立整改台账,明确责任分工、整改限期,实行全程跟踪督办,确保问题整改落地见效。深挖问题根源,推动各部门优化内部流程、完善内部管理制度,杜绝同类问题重复发生,切实把审计监督成果转化为提升内部管理质效的实际行动。
严守审计履职底线,强化担当实干担当。审计人员坚守内审工作本职,严格依规依纪依法开展审计监督,恪守实事求是、客观公正的工作原则,持续锤炼专业履职能力。立足内部管理、服务业务发展,以严谨务实的监督举措,规范全行内部运营秩序。
下一步,我行将持续深耕内部审计监督工作,紧盯内部各类风险隐患、压实全流程管理责任,以有力有效的审计监督规范经营行为、强化内控管理,全力护航全行安全稳健运营。
民权德商审计部 李婉晴








